我们公司一月八号交的1.23-4.22的房租,我记帐借:待摊费用-房租 贷:银行存款 我们的房租没有开发票也不打算开了,我是每月月底借:管理费用-房租费 贷:待摊费用-房租费还是2月22、3月22、4月22进行摊销呢
贤惠的发夹
于2020-06-05 10:18 发布 636次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2020-06-05 10:20
你好 1. 现在待摊费用这个科目已经取消了。 所以 一年内的房租 建议是走预付账款来核算 2. 支付房租 做 借预付账款贷银行存款 3.做费用的话 没发票 用收据 和付款回单做 借管理费用-租赁费贷预付账款 到时由于没发票汇算调整 。 你可以按月来做就行了 2月22、3月22、4月22进行摊销
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你好 1. 现在待摊费用这个科目已经取消了。 所以 一年内的房租 建议是走预付账款来核算 2. 支付房租 做 借预付账款贷银行存款 3.做费用的话 没发票 用收据 和付款回单做 借管理费用-租赁费贷预付账款 到时由于没发票汇算调整 。 你可以按月来做就行了 2月22、3月22、4月22进行摊销
2020-06-05 10:20:51
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你好,可以的
2017-06-08 10:22:10
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您好!后面的方法更好一点。
2016-04-07 10:49:13
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你好!
最好按月摊销
2020-04-05 14:34:20
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上述分录没有问题。
2018-09-10 10:11:31
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