老师,我们是这样,就是当月认证的发票才进账,我刚来,发现有一个400多的税金上个月就进了应交税费进项,但是我这个月才认证的,如何把这个四百多做到这个月的应交税费进项里面呢?我们没有用到待抵扣那个科目,就是认证完的当月入账
中级加油
于2020-06-05 10:43 发布 737次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2020-06-05 10:44
你好 你之前没认证做待认证进项税 。认证了才转进项税里面去的
相关问题讨论

当月不需要认证抵扣的,是要记入应交税费--待认证进项税额科目的。
2018-10-16 10:11:59

出差的寄差旅费,不用待抵扣这个科目。建议您直接填表,然后您当期不抵扣的,可以留底,
做账时借管理费用,差旅费应交税费应交增值税,进项税额贷,银行存款等
2020-08-26 11:07:20

你好!可以直接计入3级科目
2020-01-07 14:32:34

你好,是应交税费_待抵扣进项税额
2021-02-19 09:55:37

您好
如果收到的进项大于销项税额 进入应交税费-待抵扣进项税 在资产负债表填写的时候应交税费栏次是负数 有的单位不允许资产负债表出现负数 所以做到其他应收款-待抵扣进项税科目 等认证抵扣的时候再转入
2019-07-25 16:06:37
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