- 送心意
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
2020-06-05 13:13
冲销前期的账务处理, 按发票的金额做正确的账务处理。做材料入库,再进行结转成本
相关问题讨论
您好,红字冲回暂估分录,按发票金额重新入账
2021-05-30 20:04:26
冲销前期的账务处理, 按发票的金额做正确的账务处理。做材料入库,再进行结转成本
2020-06-05 13:13:13
你好,在5月31日前收到去年的发票是可以入18年的成本的.
2019-05-29 17:35:18
你好,同学。
也就是实际库房还有原材料,但账上已经没有了?
2020-05-10 16:04:11
你好 上个月做暂估 本来发票来了 冲暂估分录 上月分录不变金额负数即可 然后在根据发票入库入账
2019-03-29 11:24:21
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青春微凉丶 追问
2020-06-05 13:17
江老师 解答
2020-06-05 13:23