送心意

江老师

职称高级会计师,中级会计师

2020-06-05 13:13

冲销前期的账务处理, 按发票的金额做正确的账务处理。做材料入库,再进行结转成本

青春微凉丶 追问

2020-06-05 13:17

现在已经是跨年度,怎么冲销前期的成本呢?而且材料确实是在2019年已经领用,本期又该如何结转成本。请写下详细分录,谢谢。

江老师 解答

2020-06-05 13:23

跨年了,也是原样的冲销,再做正常的分录,最后实际上是差额计入当年的成本了。一正一负抵销了。

上传图片  
相关问题讨论
您好,红字冲回暂估分录,按发票金额重新入账
2021-05-30 20:04:26
冲销前期的账务处理, 按发票的金额做正确的账务处理。做材料入库,再进行结转成本
2020-06-05 13:13:13
你好,在5月31日前收到去年的发票是可以入18年的成本的.
2019-05-29 17:35:18
你好,同学。 也就是实际库房还有原材料,但账上已经没有了?
2020-05-10 16:04:11
你好 上个月做暂估 本来发票来了 冲暂估分录 上月分录不变金额负数即可 然后在根据发票入库入账
2019-03-29 11:24:21
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...