老师请问我该怎么冲结算,工程施工按照我做的分录已经冲平了该怎么冲结算呢,或者我的分录是不是有问题,麻烦指导一下 1、收到甲方预付的款项: 借:银行存款 贷:预收账款 2、计提工人工资 借:工程施工-人工成本 贷:应付职工薪酬 3、发放工资 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 4、办理结算需要开票时: 借:预收账款 借:应收账款 贷:工程结算 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 5、收到甲方拨付的结算款 借:应收账款 贷:银行存款 6、确认成本 借:主营业务成本 贷:工程施工-人工成本 7、确认收入 借:主营业务成本 借:工程施工-合同毛利 贷:主营业务收入
十月
于2020-06-05 15:43 发布 1220次浏览
- 送心意
小黎老师
职称: 中级会计师
2020-06-05 16:57
你好,你做的没错,就是第5分录写倒了,结算等最后工程竣工的时候做
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同学您好。这不是消费税要赚到应付职工薪酬。而是说,支付环节。借方确认应付职工薪酬。贷方确认收入确认相关税费。您问的应该是视同销售的题。
2021-06-11 20:48:32
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您好,支付工资的时候,应付职工薪酬就转出了
2021-03-17 01:08:18
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嗯嗯,可以那样做的,没问题的
2024-02-20 17:02:49
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视同销售是税法上的要求。会计上并不是说要按照收入成本的确认,而是在税这一块儿,假如是销售来去的。
2020-01-14 23:27:02
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应税服务的分录,你的处理是对的
2019-04-24 16:39:10
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十月 追问
2020-06-05 17:00