- 送心意
UU老师
职称: 中级会计师,初级会计师,税务师
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您好,分录和金额是对的
2020-06-05 20:54:28
老师,这个月冲销,然后写正确的结转就可以了吗?
帮看下如图对吗?
2018-10-11 09:41:28
内账可以按不含税价确认收入,借银行存款 贷主营业务收入。
2017-02-27 17:48:53
您好,
借:应收账款 100*40*1.17=4680
贷:主营业务收入 100*40=4000
应交税费-应交增值税(销项税额)680
借:主营业务成本 100*30=3000
贷:库存商品 3000
2017-02-13 17:24:42
你好,结算方分你这是分期付款结算的.
2022-04-07 11:06:22
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