送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2020-06-06 08:17

借其他应收款~应收出口退税款115037.62
应交税费~应交增值税(出口抵减内销)18324.50
贷应交税费~应交增值税(出口退税)133362.12

烂漫的冬天 追问

2020-06-06 08:49

1、内外账都是这样做的吗?
2、应交税费出口抵内销这个科目余额为0,记了这笔分录就有借方余额,是否要结平呢

暖暖老师 解答

2020-06-06 08:52

是的,这个是免抵退汇总表,就这一个会计分录

烂漫的冬天 追问

2020-06-06 09:08

那第二个问题呢

暖暖老师 解答

2020-06-06 09:22

不需要结清这个科目的

烂漫的冬天 追问

2020-06-06 13:32

向内账在进项和销项的增值税这块怎么体现,这样做吗(借 应收帐款 贷 主营业务收入 借 原材料 贷 应付账款)

暖暖老师 解答

2020-06-06 14:21

内账不需要做税金的

烂漫的冬天 追问

2020-06-06 14:43

不是很理解,那上面的分录不也是涉及到应交增值税吗

暖暖老师 解答

2020-06-06 14:56

设计分,上边的免抵额需要附加税

烂漫的冬天 追问

2020-06-06 15:13

那如果没有上面的出口退税,只有内销的怎么做内账(如:销项税额180000,进项税额115037,交增值税64963)

暖暖老师 解答

2020-06-06 15:17

你问得是哪一笔业务?

烂漫的冬天 追问

2020-06-06 15:25

假如没有申报出口退税,内销的怎么做内账,数据如下:销项税额180000,进项税额115037,交增值税64963)

暖暖老师 解答

2020-06-06 15:28

我的意思是你没销项税额还是进项税额还是最后缴纳

烂漫的冬天 追问

2020-06-06 17:27

整套完整分录

暖暖老师 解答

2020-06-06 17:28

购入借应收账款
贷主营业务收入
应交税费销项税

暖暖老师 解答

2020-06-06 17:29

借原材料
应交税费进项税额
贷应付账款

暖暖老师 解答

2020-06-06 17:29

借应交税费~准出未交增值税
贷应交税费未交增值税

烂漫的冬天 追问

2020-06-06 18:45

内账也是这样做吗

暖暖老师 解答

2020-06-06 18:53

内账没有必要计提税金,又不缴纳

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借其他应收款~应收出口退税款115037.62 应交税费~应交增值税(出口抵减内销)18324.50 贷应交税费~应交增值税(出口退税)133362.12
2020-06-06 08:17:54
你好,留购价应列入固定资产原值计算
2020-06-29 10:52:16
不是。题目给的是董事会决定时,但得等股东会同意后,才做分录。
2020-02-27 16:31:07
借其他应收款 贷银行,现在就做借银行贷其他应收款
2019-05-17 16:10:47
你好 销售货物,收到款项货未发未开票,账务处理是,借:银行存款,贷:预收账款 未发货未开票有些货不要了,需要退一部分货款,借:预收账款,贷:银行存款
2021-04-12 08:51:58
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