送心意

小林老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-06-06 11:47

您好,按照正规操作是每个月都要结转。因为就是内部科目结转,所以您最近一期结转也是可以的。

随便 追问

2020-06-06 11:50

19年分录,借应交税费~预交增值税100,贷银行存款~100。2020年5月,借应交税费~未交增值税100,贷应交税费~预交增值税100。对吗?

小林老师 解答

2020-06-06 12:01

您好,您的处理非常正确。

上传图片  
相关问题讨论
这个科目配置是正确的,但是可能会存在其他不同的记账方式。比如,当有增值税减免时,第一贷方可以直接通过“其他收益”来记账,而不是通过“应交增值税-转出未交增值税”来记账。
2023-03-27 10:29:26
你好,未交增值税转出是 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 如果是多交增值税 借:应交税费-未交增值 贷:应交税费-应交增值税-转出多缴增值税
2020-02-18 23:11:26
你是一般纳税人是的,
2019-10-15 16:42:23
个人建议还是按上面的多步骤进行结转至应交税费-应交增值税(转出未交增值税),再由应交税费-应交增值税(转出未交增值税)结转至应交税费——未交增值税。注意如果月末进项税额大于销项税额时,是不需要进行结转增值税的,不做任何账务处理。
2017-07-10 13:07:11
平了的啊。两个分录综合为:借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:银行存款
2015-07-28 21:35:51
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
相似问题
最新问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...