送心意

小林老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-06-08 08:55

您好,税后工资先返算税前工资,按税前工资做账务处理。

岁月静好22 追问

2020-06-08 10:16

比如税后实发到手的工资是6100元,税是33元,税是单位负担,这个怎么账务处理,谢谢老师

小林老师 解答

2020-06-08 10:19

您好,参考分录,借成本费用6134.02贷银行存款6100应交税费应交个人所得税34.02。

岁月静好22 追问

2020-06-08 10:24

老师,34. 02是怎么来的?谢谢

岁月静好22 追问

2020-06-08 10:32

老师,按我上面的数据是不是,借成本费用6133元,贷银行存款6100应交税费—应交个人所得税33,是不是这样老师

小林老师 解答

2020-06-08 12:36

您好,若按税前工资6133,您申报个税也是6133,计算个税是33.99,不是33。您可以在个税申报系统试下。

小林老师 解答

2020-06-08 12:37

您好,34.02是根据税后工资反推税前工资。

岁月静好22 追问

2020-06-08 12:41

哦哦,老师能教一下我税后是怎么反推税前工资的?谢谢老师

小林老师 解答

2020-06-08 12:48

您好,您第一月比较简单,按照公式计算即可,后期因为累计预扣,就相对麻烦,我们一般是试验,最终使差异小于0.01即可。

岁月静好22 追问

2020-06-08 12:51

好的,谢谢老师!

小林老师 解答

2020-06-08 13:04

客气,非常荣幸能够给您支持!

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您好,税后工资先返算税前工资,按税前工资做账务处理。
2020-06-08 08:55:38
你好,借营业外支出--个人所得税,贷应交税费--应交个人所得税,借应交税费--应交个人所得税,贷银行存款,
2019-08-30 08:40:35
 1.计提工资   借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——工资   2.计提社保(企业部分)   借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——社保   工资是计提了,次月发放工资时的会计分录又该怎么做呢?   1.发放工资时   借:应付职工薪酬——工资   贷:应付职工薪酬——社保(个人部分)   应交税费——应交个人所得税   库存现金/银行存款   2.上交杜保   借:应付职工薪酬——社保(企业部分 个人部分)   贷:库存现金/银行存款   3.上交个人所得税   借:应交税费——应交个人所得税   贷:银行存款
2020-02-13 10:52:15
你好,付款给对方,借;其他应收款,贷;银行存款 对方贷方工资,借;应付职工薪酬,贷;其他应收款
2019-07-03 11:31:14
你好,是多发放了还是少发放了?
2019-11-20 08:20:39
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