送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-06-08 09:05

您好
借 原材料 不含可抵扣进项税额
贷 应付账款-暂估应付账款

TsT&雪 追问

2020-06-08 09:26

应付不准确了

bamboo老师 解答

2020-06-08 09:28

暂估是不包含可抵扣税金的

TsT&雪 追问

2020-06-08 11:39

我想反映出来,因为应付账款才准确要怎么做才反映出来

bamboo老师 解答

2020-06-08 11:47

那您价税合计金额暂估入账吧

TsT&雪 追问

2020-06-08 11:47

那材料多了不准确

bamboo老师 解答

2020-06-08 11:51

对呀 暂估基本是不暂估税金的 因为您没有收到税金发票 这个税金暂时不存在

TsT&雪 追问

2020-06-08 11:52

但应付账款这个钱是要付的

bamboo老师 解答

2020-06-08 11:53

收到发票才支付啊 您现在只是收到了材料 没有收到发票上的税金啊

TsT&雪 追问

2020-06-08 11:55

到底是要付呢老师,上级要真实的应付

bamboo老师 解答

2020-06-08 12:01

那您就把税金单独暂估入账吧

TsT&雪 追问

2020-06-08 12:01

怎样科目借什么贷什么

bamboo老师 解答

2020-06-08 12:50

计入应交税费-应交增值税-暂估进项税额

上传图片  
相关问题讨论
借 原材料 贷 应交税费_应交增值税_进项税额 应付账款 红冲这个分录,用负数表示金额。 不需要做进项税额转出处理,但是申报增值税时,要申报为进项税额转出。因为您公司已经认证抵扣了进项税额。
2019-08-01 11:17:26
您好 借 原材料 不含可抵扣进项税额 贷 应付账款-暂估应付账款
2020-06-08 09:05:46
收到红字发票后,要做的是红冲下面的分录 借 原材料 负数 贷 应交税费_应交增值税_进项税额 负数 应付账款 负数
2019-08-01 11:12:00
您好 这样账务处理可以的
2020-09-29 08:47:14
你好,很高兴为你解答 借:原材料 贷:库存商品
2020-02-12 15:41:21
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...