本月销售货款14618.63元,上月少送要减回-168元,这个月在她那里拿了-784的材料要减掉,扣除所以有扣的这个月实收货款13666.63,账款还没有到手的,请问内账分录怎么写转邹老师
丽萍
于2020-06-08 10:08 发布 621次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
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你好,同学。
借 应收账款 14618.63
贷 主营业务收入 和 销项税额
然
借 应付账款 784
贷 应收账款 784
2020-06-08 11:40:21
你好,同学。
借 银行存款 13666.63
应付账款 784
贷 应收账款 14618.63
2020-06-08 10:01:48
对方开销售折让的发票,你们冲成本。
2020-04-10 13:51:02
你好,
支付货款时
借:应付账款
贷:银行存款
贷:营业外收入 (赔款部分)
2020-04-10 13:19:04
借;应付账款 贷;原材料 应交税费(进项税额)
2018-12-27 08:36:18
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