老师 请问一下 我办公室的房租 这个月底付下个月的 这个月底付的时候 我做的分录是 :借:预付账款-房租 贷:银行存款 到下个月分摊房租的时候 我能不能直接入成本 借:主营业务成本-房租 贷:预付账款 我们是服务行业
小玉8035
于2020-06-08 10:21 发布 590次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2020-06-08 10:23
你好
可以这么做的,
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你好
可以这么做的,
2020-06-08 10:23:42
你们是什么单位 招聘费用
2018-10-15 10:46:39
你好,如果是服务行业,结转成本也是 借;主营业务成本 贷;劳务成本,而不会是其他应付款的
2017-03-09 14:08:12
你们几时做收入的,3月做收入对应是3月做主营业务成本,
2021-04-08 14:46:00
您好
假如是贵公司出租
应该是借:应收账款—对方公司
贷:主营业务收入 应交税费
2020-10-22 18:56:12
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