- 送心意
三月清风老师
职称: 中级会计师,审计师
2020-06-08 10:31
你好 借:银行存款 贷:营业外收入
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你7月是怎么处理的,按实际付款处理的吗
2021-09-01 11:36:02
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计提时:借:费用/ 贷:应付职工薪酬-社保
支付时 借:应付职工薪酬-社保 贷:银行存款 其他应收款
2020-01-10 11:50:11
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借管理费用-社保费 贷应付职工薪酬-社保费
2018-09-14 15:07:51
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您的意思是你们单位已经代缴了,员工需要把这笔款项给你们单位对吗?
2017-09-07 15:58:01
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你好,补缴员工上月的社保费,做账是入当月的
2022-03-18 16:04:52
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