送心意

袁老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2017-11-20 10:20

借:以前年度损益调整贷、:银行存款

追问

2017-11-20 10:20

老师,滞纳金该如何做账

袁老师 解答

2017-11-20 10:24

借:营业外支出贷、:银行存款

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相关问题讨论
你7月是怎么处理的,按实际付款处理的吗
2021-09-01 11:36:02
计提时:借:费用/ 贷:应付职工薪酬-社保 支付时 借:应付职工薪酬-社保 贷:银行存款 其他应收款
2020-01-10 11:50:11
借管理费用-社保费 贷应付职工薪酬-社保费
2018-09-14 15:07:51
您的意思是你们单位已经代缴了,员工需要把这笔款项给你们单位对吗?
2017-09-07 15:58:01
你好,补缴员工上月的社保费,做账是入当月的
2022-03-18 16:04:52
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