报税的时候,增值税申报的时候,附表二中第三栏“前期认证相符且本期申报抵扣”是什么意思,举例子是4月份的有张进项我没在4月认证抵扣,认证在5五月份了,那就填在这栏吗
Fernweh
于2020-06-08 11:34 发布 938次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2020-06-08 11:38
你好,不是这个,是在辅导期,你认证了当月不允许抵扣次月才允许抵扣的。
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是的 附加税是根据应交增值税来计提缴纳的 你有进项税 可以抵扣销项税的 抵减之后的金额才是应交增值税
2018-11-15 09:38:52
你好
增值税申报表,附表二
2020-01-01 10:09:26
补充申报增值税申报表,也是可以抵扣进项税的。就是申报当月应抵扣的进项税
2019-04-05 21:01:43
你可以作废2月份的申报,并去税务局更正申报1月份的增值税申报表
2019-03-07 15:38:27
你好,同学。
那你直接进去农产品申报表去更改就可以了的
2021-07-02 19:39:23
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郭老师 解答
2020-06-08 11:38
Fernweh 追问
2020-06-08 11:42
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