老师,航天税控发票抵扣的时候怎么做账呀? 1、转出税费, 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-应交增值税(减免税) 2、结转税费, 借:应交增值税-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 是这样做嘛?
生菜
于2020-06-08 16:53 发布 2511次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-06-08 16:53
是的,你写是对的,是的,是的
相关问题讨论
你好,未交增值税转出是
借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税
贷:应交税费-未交增值税
如果是多交增值税
借:应交税费-未交增值
贷:应交税费-应交增值税-转出多缴增值税
2020-02-18 23:11:26
你好,应交税费-应交增值税-转出未交增值税余额是不需要结平的
2018-02-02 11:53:16
个人建议还是按上面的多步骤进行结转至应交税费-应交增值税(转出未交增值税),再由应交税费-应交增值税(转出未交增值税)结转至应交税费——未交增值税。注意如果月末进项税额大于销项税额时,是不需要进行结转增值税的,不做任何账务处理。
2017-07-10 13:07:11
你好,月末转出未交增值税,即本月销项税额大于进项税额,要缴纳增值税;月末转出多交增值税,即本月销项税额小于进项税额
2020-07-27 23:17:01
你好 ; 那你可以增加 三级科目的。 你们系统加不了吗
2021-10-29 09:53:30
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
生菜 追问
2020-06-08 16:54
maize老师 解答
2020-06-08 17:06