- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2020-06-09 17:11
您好
实际支付的时候是银行存款支付还是库存现金支付?
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你好,同学。
你现在补提就是了的
借 预提费用
贷 其他应付款
2020-05-26 09:24:59
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同学,你好,计入其他应付款的贷方
2020-04-15 17:23:03
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摘要直接写XX报销XX费用就好了,不用备注挂账这类的,你这个其他应付款肯定有客商辅助,回头账上一看就知道了。
2020-01-14 23:36:41
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最好把这个钱报销给员工,把这个往来平了
2019-12-17 17:23:31
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可以下次付款的时候多付那0.01
2018-07-26 15:30:40
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瑞雪平安 追问
2020-06-09 17:13
bamboo老师 解答
2020-06-09 17:13