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我就是我呀
于2020-06-09 17:48 发布 3902次浏览
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-06-09 17:49
借:应交税费——应交增值税(减免税款) 借:管理费用 负数借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-应交增值税-减免税额
我就是我呀 追问
2020-06-09 18:00
我这个月就这一笔减免税款的业务,别的没业务。可以就在账上吊着,等用的时候再结转吗
maize老师 解答
2020-06-09 18:09
是的,那后续几时抵减的时候实际再做我写这个分录
2020-06-09 18:10
好的,谢谢老师
2020-06-09 18:19
好的,我先回复别的学员了
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maize老师 | 官方答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
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我就是我呀 追问
2020-06-09 18:00
maize老师 解答
2020-06-09 18:09
我就是我呀 追问
2020-06-09 18:10
maize老师 解答
2020-06-09 18:19