送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-06-09 17:49

 借:应交税费——应交增值税(减免税款)   
借:管理费用   负数
借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-应交增值税-减免税额

我就是我呀 追问

2020-06-09 18:00

我这个月就这一笔减免税款的业务,别的没业务。可以就在账上吊着,等用的时候再结转吗

maize老师 解答

2020-06-09 18:09

是的,那后续几时抵减的时候实际再做我写这个分录

我就是我呀 追问

2020-06-09 18:10

好的,谢谢老师

maize老师 解答

2020-06-09 18:19

好的,我先回复别的学员了

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