老师请问,做账的时候因为不知道本月需要认证多少进项税,所以有进项税的时候先放到待认证进项税,然后等月末核算一下要认证多少进项税,就从待认证转出多少进项税,这样做账可以吗,存不存在什么问题
紧张的小甜瓜
于2020-06-10 10:45 发布 719次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
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你好 可以的。 没问题的 因为你要考虑税负
2020-06-10 10:46:42
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你好,这样需要单独做标记,不能抵扣后以后忘记做账就可以
2020-05-10 19:18:43
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你好,记录应交税费应交增值税待抵扣科目下核算
2019-08-14 17:23:50
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需要做账,借xx费用/ 库存商品 进项税额,贷应付账款,
2020-06-16 19:31:35
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是的,要做进去的额
2021-11-18 16:28:09
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