送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2020-06-10 12:02

你好,把题目发完上来的

懦弱的面包 追问

2020-06-10 12:03

这是完整的

暖暖老师 解答

2020-06-10 12:08

题目要求是做会计分录?

懦弱的面包 追问

2020-06-10 12:11

是做会计分录

暖暖老师 解答

2020-06-10 12:33

先吃饭我一会发给你

暖暖老师 解答

2020-06-10 12:53

1-1借在建工程600
应交税费-进项税额78
贷银行存款678

暖暖老师 解答

2020-06-10 12:54

1-2借在建工程60000
贷应付职工薪酬60000

暖暖老师 解答

2020-06-10 12:54

4借在建工程80000
贷银行存款80000

暖暖老师 解答

2020-06-10 12:54

借固定资产140600
贷在建工程140600

暖暖老师 解答

2020-06-10 12:55

2-1借银行存款360000
贷预收账款360000

暖暖老师 解答

2020-06-10 12:57

2、借合同履约成本135000
贷应付职工薪酬80000
银行存款55000

暖暖老师 解答

2020-06-10 12:58

3、确认收入400000*70%=280000
借合同结算-收入结转280000
贷主营业务收入280000

暖暖老师 解答

2020-06-10 12:59

借主营业务成本210000
贷合同履约成本210000

暖暖老师 解答

2020-06-10 12:59

借预收账款280000
贷合同结算-价款结算280000

懦弱的面包 追问

2020-06-10 13:58

第一大题第一小题应该不是在建工程是合同履约成本把

懦弱的面包 追问

2020-06-10 14:12

1.(1)借:合同履约成本                           600
          应交税费-应交增值税(进项税额)78
          贷:银行存款                                      678

(2)借:合同履约成本    60000
         贷:应付职工薪酬     60000
借:应付职工薪酬 60000
     贷:银行存款      60000

懦弱的面包 追问

2020-06-10 14:12

(3)借:应收账款                            90400
        贷:主营业务收入                         80000
             应交税费—应交增值税(销项税额)10400
借:主营业务成本    60600
     贷:合同履约成本  60600

(4)借:银行存款  87200
        贷:应收账款   87200

暖暖老师 解答

2020-06-10 14:12

第一个小题你怎么结算履约进度?

懦弱的面包 追问

2020-06-10 14:12

第一大题的分录应该是这样的吧

暖暖老师 解答

2020-06-10 14:13

因为没有说履约进度,你这样做也说的过去

懦弱的面包 追问

2020-06-10 14:16

那第三题是借应付账款还是合同负债呢

暖暖老师 解答

2020-06-10 14:22

你说的嗯啊一个分录?

懦弱的面包 追问

2020-06-10 14:22

第一大题,第三小题我做的那个分录

暖暖老师 解答

2020-06-10 14:30

这里是应收账款,不是合同负债

懦弱的面包 追问

2020-06-10 14:31

第二大题的第一题呢应该是合同负债吧,不是预收账款

暖暖老师 解答

2020-06-10 14:33

嗯,按照旅履约进度就是合同负债了

懦弱的面包 追问

2020-06-10 15:09

借预收账款280000
贷合同结算-价款结算280000
这个分录哪来的,不是预计还将发生90000元支出吗

暖暖老师 解答

2020-06-10 15:15

确定该项劳务完工进度为 70%
40万*70%

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你好,把题目发完上来的
2020-06-10 12:02:29
您好,异地工程预缴增值税的分录应该是 借应缴税费-预缴增值税贷银行存款
2023-11-13 16:48:31
你好 (1)11 月 1 日,按合同规定,预收光明公司 90%工程款,存入银行。 借,银行存款360000 贷,预收账款360000 (2)11 月 30 日,以银行存款支付安装人员工资 80 000 元,相关费用计 55 000 元。 借,合同履约成本135000 贷,应付职工薪酬80000 贷,银行存款55000 (3)12 月 31 日,以银行存款支付安装人员工资 60 000 元,相关费用计 15 000 元, 借,合同履约成本75000 贷,应付职工薪酬60000 贷,银行存款15000
2020-06-10 12:08:52
我的主营业务收入是458715.59 主营业务成本500000 可以吗?收入大于成本这样
2021-05-20 18:25:10
您好,挂靠个人把成本费转给股东个人账户提供成本票 借:银行存款-**银行 贷:应付账款-**股东 这里个人认为存在公私账不分的风险,是不是公司存在私设金库的情况?或者说存在股东分红没缴纳个税的情况?
2022-08-08 14:35:35
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