之前两三年没建账,现在有现金银行存款,固定资产,存货,应收账款,应付账款,实收资本这几个科目,现在不平,相差90多万,我如果调到未分配利润的话,年底利润我咋做
燕子
于2020-06-10 11:53 发布 792次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
相关问题讨论
第一个分录不对利润分配,未分配利润应该是投资收益。
2022-06-22 11:05:01
你好,未分配利润不一定和银行存款一致的,这个没有要求要一致
2021-12-11 10:41:36
你好,应付,应收需要按规定收到或支付
固定资产要处置
剩下的如果有盈利,分红,亏损就股东承担损失,清算
2016-09-27 11:14:48
这个年底不处理,这个到时候不分红不做别的处理,就这样挂着
2020-06-10 11:56:53
你好,利用7月末的余额数据建帐就可以。
2019-08-17 18:42:08
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