- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2020-06-10 12:58
你好,借应付职工薪酬贷银存
借管理费用贷应付职工薪酬
直接价税合计做
选择不抵扣勾选
相关问题讨论

借:管理费用 贷:应交税费—应交增值税—进项税转出
2018-11-28 15:34:53

借管理费用-水电费 贷;应交税费-应交增值税-进项税额转出
借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税
借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
是这样处理的
2017-07-07 10:09:30

你好,应交增值税下的明细科目等年末清零就可以了。
2017-07-07 11:11:51

您好,是的,您写的分录比较正确,如果写为以下分录,更好,员工福利费进项税额已经认证了,账务处理:借 应付职工薪酬-福利费 应交税金-应交增值税(进项税额) 贷 银行存款,计提时,借;管理费用-福利费,贷:应付职工薪酬-福利费。进项转出时:借 应付职工薪酬-福利费,贷:应交税金-应交增值税(进项税额转出),计提时,借;管理费用-福利费,贷:应付职工薪酬-福利费。
2018-06-09 15:21:06

你好,是的,可以写在一张凭证上面的
2018-09-06 13:57:19
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
建霞 追问
2020-06-10 13:13
建霞 追问
2020-06-10 13:13
郭老师 解答
2020-06-10 13:13
建霞 追问
2020-06-10 13:14
郭老师 解答
2020-06-10 13:15
建霞 追问
2020-06-10 13:16
郭老师 解答
2020-06-10 13:17