老师,我们这个社保费原应该是80907.97,后来交了82731.95,是因为含了滞纳金3182,我们晚缴款了产生的滞纳金,这个钱看这个凭证回单是都分摊在里面了,那我做账的时候还需要分两笔做,一个社保80907.97,一个营业外支出3182吗?还是直接做一笔社保费就好了?
Fighting
于2020-06-10 14:37 发布 819次浏览

- 送心意
路老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
相关问题讨论

您好,要分二笔,分开做的。
2020-06-10 14:46:27

冲掉,调出来,转营业外支出下面
2019-12-10 12:55:40

同学你好
可以计入营业外支出
2024-08-07 12:00:54

你好!计入营业外支出科目。
2018-05-10 13:49:38

放在营业外支出里面
2017-08-17 15:14:13
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