送心意

何江何老师

职称中级会计师,高级会计师,税务师

2020-06-10 17:09

你好同学计提工资时:

借:管理费用-工资

贷:应付职工薪酬

支付工资时,

借:应付职工薪酬

贷:银行存款或现金

半夏花开 追问

2020-06-10 17:18

好的,谢谢老师

何江何老师 解答

2020-06-10 17:23

不客气满意记得五星好评

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相关问题讨论
你好同学计提工资时: 借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬 支付工资时, 借:应付职工薪酬 贷:银行存款或现金
2020-06-10 17:09:32
借库存商品。 应交税费-进行 贷银行
2018-08-11 17:48:05
这个是 借:生物性资产 贷:银行存款
2020-01-09 14:51:08
资金筹集过程: 借:银行存款 贷:专项应付款 贷:公益金一捐赠 贷:短期借款 建设过程: 借:在建工程一总包工程款 贷:应付款一工程款 贷:银行存款 竣工验收收到补贴项目金: 借:银行存款 贷:专项下拨资金一项目补贴 清偿工程欠款和借款: 借:应付款一工程款 借:短期借款一××× 借:其他支出一利息支出 贷:银行存款 在建工程结转固定资产: 借:固定资产一xxx 贷:在建工程一xxx
2019-07-01 13:58:29
借:原材料(或库存商品) 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:库存现金(或银行存款)
2018-08-11 17:54:33
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