假设本月购进货物缴纳进项税30,卖出货物销项税100,月底应缴增值税70 ,我实际缴纳的税费不应该是30+70=100吗
学堂用户_ph640640
于2020-06-11 09:55 发布 891次浏览
- 送心意
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
2020-06-11 09:57
缴纳增值税,是销项减进项,进行缴纳增值税,因此本月应缴增值税的金额是:100-30=70
相关问题讨论
您好,月末结转结算是第一个计算未交增值税=销项税-进项税+进项税转出还是
2019-08-19 15:53:27
不是,未认证不参与计算。增值税=销项税额-进项税额-留底税额+进项税额转出-减免税额,你这个代扣代缴是啥情况
2019-07-25 09:44:46
你销项税额也需要结转到转出未交增值税下面去
2019-03-31 13:40:38
你好 1. 借应收账款或者银行存款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 没有进项税; 那么你就按你实际发生的销项税去缴纳即可 2; 如果有进项税那么月末做结转即可 到时抵减了进项税在做 余额缴纳增值税即可
2021-07-23 17:04:24
做分录吗
之前留底做到了转出未交增值税借方余额吗
2020-04-23 19:03:44
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学堂用户_ph640640 追问
2020-06-11 10:02
江老师 解答
2020-06-11 10:03