送心意

王茫茫老师

职称注册会计师

2020-06-11 11:46

同学你好,你们这种情况可以按照处置应收账款的来处理。你们原来交的保证金计入什么科目的。

风居住的街道 追问

2020-06-11 11:52

应收账款

王茫茫老师 解答

2020-06-11 11:56

那这样处理
借:银行存款 10
营业外支出 20
贷:应收账款 30

风居住的街道 追问

2020-06-11 12:10

好的,谢谢老师

王茫茫老师 解答

2020-06-11 14:47

不客气,很高兴能够帮助到你

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相关问题讨论
同学你好,你们这种情况可以按照处置应收账款的来处理。你们原来交的保证金计入什么科目的。
2020-06-11 11:46:55
8月份卖了两台车收了车款250400,加上之前的1台1万定金,两台两万,我怎么做账,同天又转给厂家250400的这两个车的余款,又该怎么做账。只用应收应付的话可以吗,怎么做分录?9月才能取得进项票所以9月才开销项,又要怎么做?
2017-09-03 08:36:00
固定资产 未确认费用 长期应付款
2019-07-22 09:55:00
借其他应收款 60 贷银行存款40 其他应付款20
2017-03-04 15:21:35
您好,预付的货款保证金分录如下: 借:预付账款-XXX 贷:现金或者银行存款
2016-10-09 16:30:18
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