送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-06-11 14:01

你好  那运费 当时你们支付的时候怎么做账的

坏蛋乖乖 追问

2020-06-11 14:18

收到货款-借:银行存款6000,贷:应收账款-a 6000,支付运费-借:销售费用-运输费8000(是很多批货物的运费一起支付) 贷:银行存款8000,实际上和客户a已经平账,怎么调?(a给我运费1000,我给运输公司可能是1200。我们多承担200),就想单纯的把a调平

meizi老师 解答

2020-06-11 14:21

你好    你好  那你就冲之前的费用 借银行存款  1000 借销售费用-运输费-1000

坏蛋乖乖 追问

2020-06-11 14:24

老师,你能写遍完整的分录吗

meizi老师 解答

2020-06-11 14:30

你好   实际就是  对方退了你1000元  你之前支付了运费 。 你就把这个1000元去冲你们的销售费用 -运费就行了 。   如果你们给运输公司是1200    你收到1000  那么你就应该单独挂分录  借其他应收款1200     贷银行存款1200   借银行存款1000  营业外支出200  贷其他应收款1200   这笔就不要去做费用了

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相关问题讨论
你好 那运费 当时你们支付的时候怎么做账的
2020-06-11 14:01:16
建议要求对方换开发票,在备注栏注明与实际业务相符的信息。
2019-10-18 10:52:09
你好 是按95折开票的吗 就是按开票金额入账
2020-05-27 10:39:57
44223.2*95%*(1+11%) 就看你这个税点怎么要求了
2019-10-10 09:47:10
您好同学 这样的情况下,你们 借:库存商品 应交税费-应交增值税(进项)这个对方如果不开发票你们可以替他们去税局交增值税请税局代开发票 贷:应收账款 这样开成1万元就正对上了。如果开的高贷方再多计一个营业外收入就好了。
2019-07-10 18:31:08
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