老师请问预提经营性奖励和奖励基金的会计分录怎 问
预提经营性奖励 计提:按预计金额,借记 “管理费用 / 销售费用等”,贷记 “应付职工薪酬 - 奖金”。 发放:借记 “应付职工薪酬 - 奖金”,贷记 “银行存款”。 预提奖励基金 计提:借记 “利润分配 - 提取奖励基金”,贷记 “盈余公积 - 奖励基金”。 使用:先借记 “盈余公积 - 奖励基金”,贷记 “应付职工薪酬 - 奖金”,发放时借记 “应付职工薪酬 - 奖金”,贷记 “银行存款”。 答
光伏商家用产出的电顶房顶租金视同销售吗,依据是 问
你好,他不需要视同销售,他就需要确认收入。因为你销售给他的店,他销售给你房租,如果金额是一样的情况下,正好就不用支付了。本来就需要支付的。 答
老师9月销售100个门*200=20000元,单价开错了,12月 问
凭证都是一样的。借,应收账款。贷,主营业务收入,应交税费,应交增值税。 只是一个金额是正数,一个金额是负数而已。 答
老师,请问研发费用的福利费可以享受加计扣除? 问
企业符合条件的研发人员的职工福利费可以计入与研发活动直接相关的其他费用,并享受加计扣除优惠, 答
到期一次还本付息的一年期贷款 每个月需要计提 问
到期一次还本付息的一年期贷款,每个月是需要计提利息的。 答
麻烦问一下,我们收货款1500,实际到账1400,这个差额,怎么记账?对方是不是要给我开票?
答: 你好,那一百是怎么没了呢
老师就是我公司收到客户转来的一笔货款,应该是20万,但是给的现金需扣2个点,实际给了我公司19.6万。这个我该怎么记账呢?
答: 那你开发票怎么开的呢
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师 已经收了客户部分货款(实际5000收了2000)但是货没发呢 怎么记账呢 第二个问题 后期发货是一批一批的 又该怎么记账呢
答: 你好 收款时 借,银行存款2000 贷,预收账款2000 发货时 借,预收账款 贷,主营业务收入 贷,应交税费一应增销项
搞怪的盼望 追问
2022-04-07 18:23
小宝老师 解答
2022-04-08 03:17