送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-06-11 13:58

可以先按合同先做借固定资产,贷其他应付款,后续取得发票有差额再调整,借固定资产 负数 贷其他应付款 负数,按发票做

pepe 追问

2020-06-11 14:01

为什么是其他应付啊我如果是先付款了

maize老师 解答

2020-06-11 14:15

只是为后续发票和付款有差额好方便冲掉,你付款做借其他应付款贷银行就可以

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