送心意

月月老师

职称中级会计师

2019-06-28 12:14

你好,做相同的负数分录冲。

???? 追问

2019-06-28 12:14

好的,谢谢

月月老师 解答

2019-06-28 12:15

不客气,麻烦给个五星好评,谢谢了。

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相关问题讨论
借;预付账款 贷;银行存款等科目 借;待摊费用 贷;预付账款
2017-11-10 10:25:30
你好,做相同的负数分录冲。
2019-06-28 12:14:25
分录没有问题,这种最好是分开来做比较容易体现你的业务处理,方便你今后查账
2018-08-27 17:35:54
会计上转让时就应该一次确认收入,但纳税时点是在收款时。 若没开票应借应收帐款,贷营业收入,应交税费-待转销项税 开票时借应交税费-待转销项税,贷应交税费-销项税额 收款时借银行存款,贷应收帐款
2019-09-16 18:16:16
你好,借;库存现金等科目,贷;其他业务收入
2019-07-31 09:16:07
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