送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-11-12 10:10

年底收到之前交房租的发票是怎么做分录,借管理贷待摊吗

王利青 追问

2017-11-12 10:18

您没明白我的意思,我意思是我今年1...11月房租都交了,没收到发票,我12月收到发票后,把之前交的在全部放到管理费用里面吗,要是收不到发票,就要交企业所得是吧

邹老师 解答

2017-11-10 10:25

借;预付账款   贷;银行存款等科目
借;待摊费用   贷;预付账款

邹老师 解答

2017-11-12 10:11

借;待摊费用 贷;预付账款
然后摊销借;管理费用等科目  贷;待摊费用

邹老师 解答

2017-11-12 14:14

你好,如果计入管理费用而没有取得发票,在汇算清缴是需要做纳税调整增加的

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相关问题讨论
借;预付账款 贷;银行存款等科目 借;待摊费用 贷;预付账款
2017-11-10 10:25:30
你好,做相同的负数分录冲。
2019-06-28 12:14:25
分录没有问题,这种最好是分开来做比较容易体现你的业务处理,方便你今后查账
2018-08-27 17:35:54
会计上转让时就应该一次确认收入,但纳税时点是在收款时。 若没开票应借应收帐款,贷营业收入,应交税费-待转销项税 开票时借应交税费-待转销项税,贷应交税费-销项税额 收款时借银行存款,贷应收帐款
2019-09-16 18:16:16
你好,借;库存现金等科目,贷;其他业务收入
2019-07-31 09:16:07
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