送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-06-11 14:12

你们是这个车几时买的,这个2013.8.1之前才可以简易,或者是这个之前那是小规模交营业税才可以按这个,http://www.shui5.cn/article/a3/110117.html附注1:一般纳税人销售自己使用过的固定资产或销售旧货按简易办法依3%的征收率,减按2%征收增值税政策及申报

(一)计算应纳税额

1.按简易办法依3%的征收率,减按2%征收增值税,即应纳税额=含税销售额÷(1+3%)×2%

2.只能开具增值税普通发票

(二)如何报表申报

1.填写附表1:按照开票或未开票应将销售额与3%的税款填写至第11行对应的栏次,其中销售额=含税销售额(即固定资产处理价格)÷(1+3%);

2.填写申报表主表:应将3%的税款填写至第21行“简易计税办法计算的应纳税额”,申报表一般自动计算;

3.填写申报表主表:同时将1%的减免税额(即含税销售额÷(1+3%)×1%),填写至23行“应纳税额减征额”。

附注2:一般纳税人销售自己使用过的固定资产放弃减税,按照简易办法依照3%征收率缴纳增值税政策及申报

(一)计算应纳税额

1.放弃减税,按照简易办法依照3%征收率缴纳增值税,即应纳税额=含税销售额÷(1+3%)

2.可以开具增值税专用发票

(二)如何报表申报

1.填写附表1:按照开票或未开票应将销售额与3%的税款填写至第11行对应的栏次,其中销售额=含税销售额(即固定资产处理价格)÷(1+3%);

2.填写申报表主表:应将3%的税款填写至第21行“简易计税办法计算的应纳税额”,申报表一般自动计算。

大陆 追问

2020-06-11 14:32

不好意思,我们这辆车是2018年7月购买的,卖的时候开具二手车销售统一发票(普通发票),车价合计130000元。我想问的是,现在增值税纳税申报附表一中销售额是填130000元,还是填130000/(1+13%)=115055.25元?谢谢您!

maize老师 解答

2020-06-11 14:41

是填130000/(1+ 13%)=115055.25元  附表1填写是这个,金额

上传图片  
相关问题讨论
你好,填在附表一的销售货物一行,主表是自动生成的。
2021-06-06 16:49:20
你好,需要填在增值税申报表附表一里面
2018-10-09 18:19:14
您好!如果是小规模纳税人时期开的票按小规模来报 如果是一般纳税人后开的票按一般纳税人申报 一般纳税人是按月份来的 。
2022-04-18 18:02:16
我们公司是免税的,开发票时开了13%的税率,在填报一般纳税人增值税纳税申报表附表一时不是要填免税那栏,现在一直显示销项税额,但是免税的那栏填不了销项税额,然后去大厅问了,大厅的让我在一般计税方法计税13%税率开具其他发票跟未开具发票那栏填一正一负一模一样的那张发票的数额,这样填了后提示信息里的销项税额就没有了,免税那里现在不填开的发票销售额也可以审核通过,那这样的话我下个月在填报这笔收入可以吗,毕竟这笔收入我还没入账的!
2015-11-05 11:22:16
我是在4月份强转为一般纳税人的企业,我单位是宾馆,收取外包单位的采暖费部分交纳增值税。我想问的是我在采暖期前一次收取的采暖费可否按采暖期平均交税。--------------------------.
2017-06-26 12:58:47
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...