送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-06-11 15:26

月底结转未交增值税
借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)    贷:应交税费-未交增值税  次月月初抵减、交纳增值税
借:应交税费-未交增值税  
   贷:银行存款                         
          其他收益/营业外收入

娉婷独莲 追问

2020-06-11 15:28

是要在月末的时候把加计抵减额转入到转出未交增值税里面对吧 那加计抵减计提的时候呢

maize老师 解答

2020-06-11 15:34

不计提,这个实际抵减的时候做

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月底结转未交增值税 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 次月月初抵减、交纳增值税 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 其他收益/营业外收入
2020-06-11 15:26:39
借转出未交增值税,贷进项税额,这个就表示留底了,
2020-03-23 18:46:31
你好,只能是定位好,然后按删除按钮,没有什么快捷键可以一次性删除的
2017-08-29 19:53:14
可以冲回按正确做就可以
2019-03-16 13:36:05
上月认证的发票如何做的分录
2020-07-14 11:33:31
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