与母公司的往来账挂其他应收款,今天收到母公司一笔钱,其他应收款贷方余额了,需要调整到其他应付款吗?有什么影响?
动人的发卡
于2020-06-11 17:09 发布 938次浏览
- 送心意
小林老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
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您好,建议无论正负数,都在一个科目核算。最多报表层面重分类。
2020-06-11 17:11:05
你好,可以调,也可以不调
2019-02-21 18:16:02
您好,母公司,借银行存款,贷其他应付款
2021-06-30 21:11:12
不可以直接将其他应收款 - 往来款的借方余额调整到其他应付款 - 往来款贷方余额。
资产负债表中资产总额为负数是不正常的情况,需要仔细分析原因并进行正确的处理,而不是简单地进行科目调整。如果其他应收款和其他应付款都挂了同一单位的往来,应先查明形成这种情况的原因。
可能的原因有:记账错误、未及时进行账务清理、存在多笔复杂的业务往来未正确核算等。
如果是记账错误,应查找错误凭证并进行更正;如果是未及时清理的往来款项,应与对方单位核对账目,确认债权债务关系后,根据实际情况进行正确的账务处理,如收回款项、支付款项或进行债务重组等
2024-10-24 11:08:10
1,是的
2,借;其他应收款 贷;其他应付款
如果按你描述的是贷方余额,就不存在调整的事情
2016-05-11 16:46:13
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