- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-06-12 15:52
亲,你发出工资比你计提多,所以才是负数,
相关问题讨论
您好
请问您什么情况需要做借:应付职工薪酬—工资 贷:应付职工薪酬—工资这笔分录
2019-10-25 16:53:10
亲,你发出工资比你计提多,所以才是负数,
2020-06-12 15:52:11
您好,一般是计提工资,借:以前年度损益调整,贷:应付职工薪酬。
2017-04-19 20:38:44
具体的哪里不对
2019-04-16 17:29:27
你好,按多冲销的与少计提数据的差额,补计提工资
2017-04-20 16:20:14
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♡相濡以沫~娟♡ 追问
2020-06-12 15:53
maize老师 解答
2020-06-12 15:55