老师,商贸企业公司利润太高,要交很多企业所得税,怎 问
你好,。如果是去年的数据的话,已经到这时候说实话没有什么好的办法了。因为数据基本上都已经定 答
最新的 《小企业会计准则》是不计提坏账准备的,小 问
是,小企业发生坏账损失时,直接计入营业外支出,同时冲减应收款项 答
老师好,一般纳税商贸企业,去年房子转了固定资产,但 问
同学,你好 要补计提折旧 答
屏蔽机器人朴老师 最好能拉黑她不要让他接问题 问
你好,那是烟台发给上海,上海再销售给个人,是这个意思吗? 答
请问在国际贸易出口业务上,因为涉及到退税,需要境 问
不可以找代境外企业支付货款的公司来操作。这种代付行为不符合外汇管理规定,可能面临外汇管理部门的处罚,也容易引起税务机关对收汇真实性的质疑,导致无法顺利办理退税。企业应按规定,如属于视同收汇业务等特殊情况,向税务局提供相关证明材料申请退税;若不符合视同收汇条件,应积极与境外企业沟通,尽快收回剩余货款。 答

应交所得税,年初余额在借方并且为负数,上年度未计提,小规模企业没有以前年度损益调整这个科目。应该用什么科目代替,分录怎么做?汇算清缴时补交的金额,需要计提吗,会计分录应该怎么做?
答: 借利润分配未分配利润 贷应交税费 , ,
老师,我司有个 借:以前年度损益调整,贷:应交所得税,但是前几年都是亏损的,实际上是不用补交税款,请问这种情况分录怎么做呢?
答: 借应交所得税贷以前年度损益调整。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
请问老师以前年度损益调整后,所得税需要处理吗?怎么处理呢?
答: 学员您好。以前年度损益调整后,需要处理所得税。具体会计分录的处理要看您调整的以前年度损益调整是在借方还是贷方,如果是借方,则会计分录为,借,应交税费——应交所得税 贷,以前年度损益调整。如果以前年度损益调整在贷方,则做相反分录。
请问大家,去年最后一个季度,我有家公司要交所得税,我就计提了嘛,然后今年所得税汇算的时候,发现弥补亏损了,不用交,我这应交所得税一直就挂起的,需要做红字来冲还是用以前年度损益调整啊
我公司今年补交2017年所得税 我5月份做的科目是 借 所得税费用 贷 应交所得税 借 应交所得税 贷 银行存款 月末结转到本年利润,刚刚听说应该从以前年度损益调整做 我这种是不是不对


陌 追问
2020-06-12 16:49
小云老师 解答
2020-06-12 16:50
陌 追问
2020-06-12 16:51
小云老师 解答
2020-06-12 17:05