老师好,请问, 今年1月份,我公司出租了一半厂房给A公司用。他付我们租金。1月份我收到了A公司银行转账6万元租金,几天后老板又给我的3万元现金,说是A公司给的。我入账是,借:银行存款6万,库存现金3万;贷:预收账款-A公司 9万。 但是6月我才知道这个3万现金是我老板和A公司借的。(不是A公司支付的租金)。这3万现金7月份就要还回去。不应该入我公司的预收款。现在发现了错了, 红冲了那个分录, 红冲后正确的分录应该怎么做啊?谢谢老师
允畅
于2020-06-12 16:56 发布 885次浏览
- 送心意
耿老师
职称: 中级会计师
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你好!转入其他应付款科目下核算
2020-06-12 16:59:31
您好!可以的。可以这样。
2018-06-04 14:59:27
你好,第一种情况 处理
2017-01-18 10:19:54
你好,是这样做账务处理
但是退回最好是银行办理退款
2017-09-08 08:52:37
需要调整的
借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费--应交增值税(销项税额)
如果您对我的解答满意,请您及时给予好评,谢谢!!如果还有疑问,欢迎您继续提问。
2018-06-05 10:13:11
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