- 送心意
路老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2020-06-12 22:14
您好,一般情况下,通过往来转一下更清楚一些。
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您好,一般情况下,通过往来转一下更清楚一些。
2020-06-12 22:14:32
你好,对的。
2019-12-25 13:27:01
要这样做
借方:原材料6000,
贷方:预付账款6000,
借方:预付账款1000
贷方:银行存款1000
2019-04-23 09:35:53
你好,收到材料入库,发票未到,还是做暂估入账处理
收到票时,先冲销暂估入账,然后根据发票做材料入账分录
借:应付账款-暂估 , 贷:原材料
借:原材料 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:预付账款
2022-06-15 21:15:25
先借预付账款贷银行存款 发票到后借:原材料 应交税费-进项税 贷 预付账款
2017-08-08 11:05:18
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