采购当月没进项票进来但是款已现金付, 按以下做账 支付现金:借:预付账款 贷:库存现金 货到票未到:借库存商品-原材料 贷:应付账款-暂估; 票到:借:应付账款-暂估贷:预付 问题1:原材料不用预估是吗? 问题2:应付账款-暂估应付款-xxx这样做分录吗?还是只到暂估应付款就可以? 问题3:跨月到票需要先红冲之前分录吗?
欢喜MA
于2020-06-13 18:04 发布 1162次浏览
- 送心意
冉老师
职称: 注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
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你好,
借:预付账款-供应商
贷:库存现金
2021-03-15 09:45:29
借 库存商品 贷应付账款
2018-01-10 10:45:26
你好,一原材料不用暂估,因为合同都约定好的,二票到的话,借:应付暂估 贷:应付账款--某某公司,然后清账借:应付账款 贷:预付账款 三,不需要跨月冲红
2020-06-13 18:07:07
你好,就不需要了,直接做一笔分录
借;库存商品 贷;库存现金
2018-03-16 10:21:32
是的,这是正确的分录。
2023-02-20 14:37:31
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