我家是科技公司往外开票开技术服务费,那购进的技术服务费是怎么做账,是做成本吗?给客户做软件时需要用到这个购进的技术服务费,但是不会一下都用掉,不知道怎样分摊成本,可以一次性全部记入到成本里吗?
含蓄的水池
于2020-06-13 23:55 发布 1963次浏览
- 送心意
慧老师
职称: 税务师,中级会计师
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同学你好!二者不一致的。前者针对的是普通类别的技术服务,后者针对的产品、设备、新技术、新工艺提供的研究开发类技术服务,而且研发和技术服务*技术服务费”增值税专票,其中有专票记载的可以作为研发费用列支,只要符合一定的研发绩效或者相关要求,有关费用一般可以报销。
2023-12-01 00:33:24
你好,可以把提供技术服务人员 的工资计入劳务成本,取得收入结转到主营业务成本
一般在收入的40%-80%左右,仅供参考
2019-01-09 19:46:19
您好,这两个没什么区别的
2021-11-23 05:46:06
你好,购进的不形成无形资产的,可以一次计入费用
2020-06-14 00:03:00
借:银行存款/应收账款
贷:应交所得-增值税-销项
主营业务收入
2022-04-14 22:33:32
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