- 送心意
许老师
职称: 注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
相关问题讨论
借:应收账款 累计摊销 贷:无形资产 应交税费 资产处置损益 (差额,可在借方)
收到
借:银行存款 贷:应收账款
2020-06-14 13:52:31
你好!你10月怎么做的分录,现在就怎么做,只是金额写负数。
2017-12-06 10:52:18
你好,如果是一般纳税人
开票系统服务费的分录是
按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。
按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。
2020-07-06 17:20:23
十月份借库存商品贷银行存款做的是这个吗?
2021-12-16 10:30:22
你好,多支付的你们怎么处理
2020-06-24 16:19:45
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