送心意

立红老师

职称中级会计师,税务师

2020-06-14 14:29

你好,应是分开核算的;如果是代垫的员工的医疗费,是计入其他应收款。

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相关问题讨论
你好,应是分开核算的;如果是代垫的员工的医疗费,是计入其他应收款。
2020-06-14 14:29:52
您好同学,如果说确定没有发票的话,你可以做到管理费用福利费里面,然后汇算清缴的时候调整。
2022-03-28 09:54:00
您好 借 预付账款-建设银行 贷 银行存款 借管理费用-福利费 贷 应付职工薪酬-职工福利费 借应付职工薪酬-职工福利费 贷 预付账款-建设银行 您这样是正确的
2019-01-11 09:43:35
您好同学,是的可以挂账300万元的同学。
2020-04-12 09:34:11
你好,需要冲销之前入账的周转材料的金额
2018-01-02 10:23:05
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