- 送心意
李霞老师
职称: 中级会计师
2022-03-28 09:54
您好同学,如果说确定没有发票的话,你可以做到管理费用福利费里面,然后汇算清缴的时候调整。
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您好
借 预付账款-建设银行
贷 银行存款
借管理费用-福利费
贷 应付职工薪酬-职工福利费
借应付职工薪酬-职工福利费
贷 预付账款-建设银行
您这样是正确的
2019-01-11 09:43:35
您好同学,如果说确定没有发票的话,你可以做到管理费用福利费里面,然后汇算清缴的时候调整。
2022-03-28 09:54:00
这个的话,要通过应付职工薪酬,过度一下的哈
2020-03-27 20:43:06
你好,本单位的可以这样处理的
2018-02-13 10:25:10
你好!是的。就是这样做分录。
2018-09-05 11:46:29
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