送心意

李霞老师

职称中级会计师

2022-03-28 09:54

您好同学,如果说确定没有发票的话,你可以做到管理费用福利费里面,然后汇算清缴的时候调整。

Aqing ~返利小菇[淘宝天猫返利] 追问

2022-03-28 10:01

那如果有发票,我该怎么做呢,

李霞老师 解答

2022-03-28 10:04

有发票的话,你得根据发票入账呀,你得看发票上开的是什么名称呀。

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您好 借 预付账款-建设银行 贷 银行存款 借管理费用-福利费 贷 应付职工薪酬-职工福利费 借应付职工薪酬-职工福利费 贷 预付账款-建设银行 您这样是正确的
2019-01-11 09:43:35
您好同学,如果说确定没有发票的话,你可以做到管理费用福利费里面,然后汇算清缴的时候调整。
2022-03-28 09:54:00
这个的话,要通过应付职工薪酬,过度一下的哈
2020-03-27 20:43:06
你好,本单位的可以这样处理的
2018-02-13 10:25:10
你好!是的。就是这样做分录。
2018-09-05 11:46:29
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