老师 我19年有三笔合同款被我错记成发票了 正常是 借 预付账款 贷 银行存款 被我直接记成 借 工程施工 贷 银行存款 工程施工年底直接转入主营业务成本 主营业务成本转入的本年利润 我这个月才发现 已经过了预算清缴时间了 我现在这笔分录税务上应该怎么处理
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于2020-06-14 14:49 发布 655次浏览
- 送心意
慧老师
职称: 税务师,中级会计师
2020-06-14 16:02
你好,你实际缴纳税款了吗
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你好,这个具体的是什么业务的?
2021-08-18 12:48:46

你好,这个就是你发生的成本,银行存款支付了一部分,之前用预付账款支付了一部分,剩下的是其他应付款没有支付的。
2022-08-12 08:22:07

您好,按照你的走,这样更规范
2022-01-27 14:57:56

借 主营业务成本 贷 银行存款
小规模不可以抵扣进项税额的
2018-12-25 10:21:07

你好 1; 2月的成本费用 ; 2月做 :借主营业务成本或者费 贷银行存款 ;3月收到发票和你2月凭证金额一致的; 直接把发票附在2月凭证后面 ;你这样做 会造成你 违背权责发生制原则的
2023-02-17 09:10:45
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2020-06-14 23:20
慧老师 解答
2020-06-15 10:56