老师,我司主要是进行油田废油再生产利用的单位,油田为我司提供废油的同时还给予啦一定金额的补贴款,要求我方开具销项发票,废油实际是我企业的原材料,这个账务处理该如何做
宽容
于2020-06-14 20:52 发布 1459次浏览
- 送心意
慧老师
职称: 税务师,中级会计师
2020-06-14 20:59
你好,你需要确认费油处置收入,相当于给对方提供劳务收入
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你好,你需要确认费油处置收入,相当于给对方提供劳务收入
2020-06-14 20:59:09
您好
请问您暂估时候分录怎么写的
暂估金额跟发票金额有差异么
2019-06-04 09:15:36
你好
根据发票冲销暂估
借;应付账款-暂估 贷;原材料
根据发票入账
借;原材料 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;应付账款等科目
2019-06-05 08:17:31
你好 这个原材料结转成本了吗?
2019-09-29 12:56:52
你好
8月份,借; 应付账款等科目,贷;原材料,应交税费—应交增值税(进项税额)
这分录附件就是进项负数发票
借;原材料,应交税费—应交增值税(进项税额),贷;应付账款等科目
这个分录附件就是补开的正数进项发票
2020-08-05 11:04:21
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