- 送心意
玲老师
职称: 会计师
相关问题讨论
您好,借管理费用贷,其他应付款借其他应付款贷银行存款
2020-06-15 15:13:21
需要补计提,然后做支付分录
借;以前年度损益调整 贷;应付职工薪酬-残保金
借;应付职工薪酬-残保金 贷;银行存款等科目
2018-11-14 15:55:18
你好借以前年度损益调整贷银行存款 借未分配利润贷以前年度损益调整
2019-11-16 17:42:49
借:管理费用--残保金
贷:其他应付款--残保金
借:其他应付款--残保金
贷:银行存款
2019-02-21 10:48:18
1、如果不采取提取方法,缴纳时,直接作凭证:
借:管理费用--残保金
贷:银行存款
2、如果提取的话:
(1)提取时
借:管理费用--残保金
贷:其他应付款--残保金
(2)上交时
借:其他应付款--残保金
贷:银行存款
2019-09-19 11:56:02
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