您好,老师,客户转了200万没备注货款,而且不要发票,账 问
那个已经完成了销售没?还没交货就可以做预收账款,已经交货了需要申报收入交增值税 答
印刷品的税率是多少?有免税的情况吗? 问
你好,1. **委托方提供纸张的印刷品**:税率为13%。2. **印刷厂自行购买纸张,印刷有统一刊号的图书、报纸、杂志**:税率为9%,小规模现在减按1%,小规模季度开票不超过30万,免征增值税和附加税,暂时没有其他免税政策 答
老师,我们公司A接的业务给分包给另一家公司B,B公司 问
,是可以抵扣的。与这个收入直接相关是可以做成本的。 答
我们是汽车代收代付销售公司,主要是代收客户车款, 问
你好,请问服务费返点的发票是开给谁?保险公司还是银行?还是不需要开票? 答
为什么不是公允价值变动:借:其他权益工具投资—— 问
您好亲这个是其他权益工具投资,属于其他综合收益的变动,这个 答

我记账有笔费用是管理费花了26000,记账:借:管理费~办公费26000,贷,银行存款~农行其中有一笔3600是要额外等一段时间可以收回来的已经记账审核了,没法改原来的26000,我后面的3600怎么记账额呢,记账:借:其它应收费3600,贷:管理费~办公费行吗
答: 你好 建议收回时 直接冲费用 暂时不用做其他应收款
借:管理费用-办公费借:管理费用-业务招待费借:管理费用-差旅费贷:银行存款-工行贷:银行存款-农行咋理解多借多贷科目
答: 可以多借多贷的
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
借管理费用办公费1000.贷银行存款1000.现在由于账号错误,1000退回的会计分录是借管理费用-1000.贷银行存款-1000.还是借银行存款1000.贷管理费用1000.
答: 您好,这两种做法都是正确的。结果都一样呢
老师,请问前期一家公司帮我公司垫付了钱用于招聘职工,12月才把凭证给我,前面没有挂往来,款已付,请问可以 借:管理费用-办公费 贷:银行存款 吗
老师好,7月份支付金税公司开票盘服务费280,已做账务处理也结转损益了借:管理费用-办公费 280 贷:银行存款280但7月没有报税做抵扣在7月,到9月才申报税做在进项这样做对不
4月份员工报销的办公费,当时无发票,做的会计分录是借:管理费用-办公费贷:银行存款,9月把发票补上了,我怎么做会计分录冲账?
付出款项时:借:管理费用办公费,贷银行存款 款项退回时 借:银行存款 贷:管理费用办公费 退回的这个会计分录做的是不是不对

