- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2020-06-16 16:30
你好 你把你们银行对账单和明细账一一核对。 有差异的 少做账的补做 多做账的冲掉 才行
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你好
一般是未达账项的问题
对账吧
2019-11-10 11:12:15
一般是需要的
2017-02-24 13:33:17
您好是在银是在银行日记账的上面标的
2023-03-22 16:24:14
出纳要和会计对账,银行存款余额和对账单是否相符,现金余额是否相符,会计没有尽责,
2019-06-13 18:33:33
你好!是对方退给你们单位的话写在借方或贷方红字
2019-05-09 16:12:48
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小美美眉*~* 追问
2020-06-16 16:41
meizi老师 解答
2020-06-16 16:46