送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-05-06 15:21

借;相关科目  贷;银行存款

kj_cTZHfChGxsji 追问

2017-05-06 15:24

@邹老师:借:管理费用   贷:银行存款   这样可以吗?

邹老师 解答

2017-05-06 15:26

你好,需要知道是什么原因造成的差额,才知道是否正确的

kj_cTZHfChGxsji 追问

2017-05-06 15:37

@邹老师:之前的账特别乱,没有办法,我想做一笔9块多的假账调平,可以吗

邹老师 解答

2017-05-06 15:55

你好,那只能是这样了

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相关问题讨论
你好 一般是未达账项的问题 对账吧
2019-11-10 11:12:15
一般是需要的
2017-02-24 13:33:17
您好是在银是在银行日记账的上面标的
2023-03-22 16:24:14
出纳要和会计对账,银行存款余额和对账单是否相符,现金余额是否相符,会计没有尽责,
2019-06-13 18:33:33
你好!是对方退给你们单位的话写在借方或贷方红字
2019-05-09 16:12:48
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