我们新成立的建筑公司(主要业务是工程挂靠,收入来源只是一些挂靠费及项目资料费)现在收到一笔工程款进账我是怎么做会计分录呢? 我做的是借:银行存款 贷:其他应付款, 支付时冲销其他应付款,我总觉得那里不对
汤婕妤
于2016-06-16 16:31 发布 1784次浏览
- 送心意
黄老师
职称: 会计师
2016-06-16 16:39
那么我这样计提了,发生的税款能计入公司的成本吗(税款钱由包公的项目个人支付了,不是公司出的钱)?2,还有这样不是就不能体现公司的主营业务收入了吗?如果公司升资质需要出具审计报告,主营业务不是全部都为零了吗?
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你好,借:银行 贷:其他应付款 主营业务/其他业务收入-挂靠费收入 支付时:冲减其他应付款
2016-06-16 16:34:58
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您好,应当是其他应付款--法人
2020-07-28 16:47:58
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你好!其实计入其他应收才更好。你说的工程报名是做什么?是去投标?
2017-08-19 17:06:17
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你好,只能是这样处理了
2016-09-06 10:05:39
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借:原材料
贷:预付账款
2019-06-14 11:05:52
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黄老师 解答
2016-06-16 16:34
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2016-06-16 16:42