老师好!我是一个建筑公司的会计,有个挂靠项目先打了一笔钱用于工程项目材料款,收到这笔款时,我的分录是:借:银行存款 贷:其他应付款(**借款) 随着这个项目又用此笔款用于购买原材料,我的分录是:借:预付账款 贷:银行存款 这样做正确吗?收到该笔材料款发票时,我又该怎么做分录呢?谢谢您!
越来越好
于2019-06-14 11:00 发布 1139次浏览
- 送心意
叮当老师
职称: 税务师,初级会计师,建筑业
相关问题讨论
借:原材料
贷:预付账款
2019-06-14 11:05:52
你好!分录是正确的。收到材料发票时,借:原材料 进项 贷:预付账款。
2019-06-14 11:55:34
您好,应当是其他应付款--法人
2020-07-28 16:47:58
你好!其实计入其他应收才更好。你说的工程报名是做什么?是去投标?
2017-08-19 17:06:17
你好,只能是这样处理了
2016-09-06 10:05:39
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